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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025793
Monto de la Factura
₲ 1.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50750
Monto Contrato
₲ 31.370.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.017.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.017.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu