Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0031562
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101385
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55108
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233068
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
