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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0006510
Monto de la Factura
₲ 1.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122303
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61069
Monto Contrato
₲ 5.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.648.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)