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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59662
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50309
Monto Contrato
₲ 2.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.976.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)