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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 23.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102299
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.957.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53513
Monto Contrato
₲ 26.720.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.410.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.410.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1