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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000063
Monto de la Factura
₲ 566.830
Nro. Solicitud de Transferencia
106935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.769

Retención DNCP
₲ 2.061
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
8/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23027-22-222469
Monto Contrato
₲ 6.801.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.746.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.746.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410767
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO PARA LA CONACOM - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia