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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 89.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.255.520

Retención DNCP
₲ 319.480
Retención IVA
₲ 2.445.000
Retención Renta
₲ 1.630.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MILNER DARIO CABAÑAS YEGROS
RUC
632503-3
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96500
Monto Contrato
₲ 89.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.255.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.255.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278429
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos deportivos para básquetbol
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica