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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002925
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109521
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
65663/65665/65666/65667
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85532
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.730.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.730.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas