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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 10.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109251
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.540.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87515
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272343
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia