Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 10.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.624.543
Retención DNCP
₲ 36.075
Retención IVA
₲ 278.932
Retención Renta
₲ 278.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202864
Monto Contrato
₲ 36.666.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.504.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.504.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
