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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.185.161

Retención DNCP
₲ 19.435
Retención IVA
₲ 150.273
Retención Renta
₲ 150.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202864
Monto Contrato
₲ 36.666.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.504.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.504.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4