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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0102296
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188756
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.752

Retención DNCP
₲ 18.105
Retención IVA
₲ 71.630
Retención Renta
₲ 139.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208546
Monto Contrato
₲ 40.472.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.407.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.407.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2