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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006250
Monto de la Factura
₲ 49.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.332

Retención DNCP
₲ 176.360
Retención IVA
₲ 1.363.609
Retención Renta
₲ 1.363.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204657
Monto Contrato
₲ 74.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.862.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.862.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391978
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2021 ADQUISICIÓN DE TEXTILESY VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4