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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002170
Monto de la Factura
₲ 7.583.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.136.323

Retención DNCP
₲ 26.749
Retención IVA
₲ 206.820
Retención Renta
₲ 206.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202441
Monto Contrato
₲ 14.923.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.116.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.116.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387862
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Recarga de Extintores PQ, Gas ECO, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4