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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002201
Monto de la Factura
₲ 1.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.650

Retención DNCP
₲ 7.240
Retención IVA
₲ 54.300
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202441
Monto Contrato
₲ 14.923.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.116.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.116.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387862
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Recarga de Extintores PQ, Gas ECO, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4