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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 4.310.157
Nro. Solicitud de Transferencia
195503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.056.054

Retención DNCP
₲ 15.203
Retención IVA
₲ 117.550
Retención Renta
₲ 117.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209994
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.369.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.369.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1