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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004371
Monto de la Factura
₲ 1.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.572

Retención DNCP
₲ 6.335
Retención IVA
₲ 47.509
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204643
Monto Contrato
₲ 5.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392173
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 37/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4