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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0013309
Monto de la Factura
₲ 6.017.462
Nro. Solicitud de Transferencia
189612
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.705

Retención DNCP
₲ 21.225
Retención IVA
₲ 164.113
Retención Renta
₲ 164.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207675
Monto Contrato
₲ 104.114.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.157.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.157.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401382
Nombre de la Licitación
CD FAP N° 50/21 Adquisición de bienes de consumo varios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4