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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0013229
Monto de la Factura
₲ 868.888
Nro. Solicitud de Transferencia
163665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.663

Retención DNCP
₲ 3.065
Retención IVA
₲ 23.697
Retención Renta
₲ 23.697
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207675
Monto Contrato
₲ 104.114.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.157.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.157.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401382
Nombre de la Licitación
CD FAP N° 50/21 Adquisición de bienes de consumo varios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4