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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002506
Monto de la Factura
₲ 2.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.266

Retención DNCP
₲ 7.104
Retención IVA
₲ 54.927
Retención Renta
₲ 54.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197727
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.139.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.139.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387728
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4