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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001940
Monto de la Factura
₲ 6.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.861.773

Retención DNCP
₲ 21.971
Retención IVA
₲ 169.882
Retención Renta
₲ 169.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197532
Monto Contrato
₲ 85.990.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.884.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.884.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386954
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - AD REFERÉNDUM 2021"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3