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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 3.995.150
Nro. Solicitud de Transferencia
166049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.618

Retención DNCP
₲ 14.092
Retención IVA
₲ 108.959
Retención Renta
₲ 108.959
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
121/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206397
Monto Contrato
₲ 4.986.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.648.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y de Artes Graficas para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5