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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027414
Monto de la Factura
₲ 58.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.718.970

Retención DNCP
₲ 205.100
Retención IVA
₲ 1.585.827
Retención Renta
₲ 1.585.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201368
Monto Contrato
₲ 114.373.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.630.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.630.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2