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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.771

Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202901
Monto Contrato
₲ 58.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.694.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.694.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391961
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos, Ceremoniales, Hotelería, Decoración, Alquiler de Toldos y Provisión de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4