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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056260
Monto de la Factura
₲ 20.869.418
Nro. Solicitud de Transferencia
46316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.639.070

Retención DNCP
₲ 73.612
Retención IVA
₲ 569.166
Retención Renta
₲ 569.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197939
Monto Contrato
₲ 32.928.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.171.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.171.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5