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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026969
Monto de la Factura
₲ 2.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.438

Retención DNCP
₲ 10.384
Retención IVA
₲ 80.291
Retención Renta
₲ 80.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197878
Monto Contrato
₲ 104.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.779.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.779.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos Varios - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5