Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026847
Monto de la Factura
₲ 14.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.476.712
Retención DNCP
₲ 50.514
Retención IVA
₲ 390.573
Retención Renta
₲ 390.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197878
Monto Contrato
₲ 104.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.779.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.779.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos Varios - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5