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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0018089
Monto de la Factura
₲ 30.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.003.021

Retención DNCP
₲ 108.711
Retención IVA
₲ 840.545
Retención Renta
₲ 840.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
61/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206073
Monto Contrato
₲ 111.004.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.542.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.542.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3