Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 3.293.888
Nro. Solicitud de Transferencia
45839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.700
Retención DNCP
₲ 11.618
Retención IVA
₲ 89.833
Retención Renta
₲ 89.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197907
Monto Contrato
₲ 78.405.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.875.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.875.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5