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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027566
Monto de la Factura
₲ 71.675.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.449.999

Retención DNCP
₲ 252.819
Retención IVA
₲ 1.954.789
Retención Renta
₲ 1.954.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202357
Monto Contrato
₲ 108.303.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.918.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.918.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1