Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056232
Monto de la Factura
₲ 5.060.058
Nro. Solicitud de Transferencia
44692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.761.744

Retención DNCP
₲ 17.848
Retención IVA
₲ 138.002
Retención Renta
₲ 138.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197802
Monto Contrato
₲ 88.661.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.350.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.350.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3