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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056652
Monto de la Factura
₲ 2.715.552
Nro. Solicitud de Transferencia
60688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.458

Retención DNCP
₲ 9.578
Retención IVA
₲ 74.061
Retención Renta
₲ 74.061
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197802
Monto Contrato
₲ 88.661.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.350.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.350.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3