Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056788
Monto de la Factura
₲ 1.056.888
Nro. Solicitud de Transferencia
164713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.261
Retención DNCP
₲ 3.843
Retención IVA
₲ 28.824
Retención Renta
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197802
Monto Contrato
₲ 88.661.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.350.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.350.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
