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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 11.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.819.671

Retención DNCP
₲ 40.555
Retención IVA
₲ 313.568
Retención Renta
₲ 313.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197938
Monto Contrato
₲ 112.910.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.917.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.917.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5