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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062172
Monto de la Factura
₲ 9.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.979.457

Retención DNCP
₲ 33.657
Retención IVA
₲ 260.236
Retención Renta
₲ 260.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206653
Monto Contrato
₲ 61.283.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.850.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.850.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3