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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007073
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-4858
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194691
Nombre de la Licitación
Contratación de firma prestadora de servicios gráficos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr