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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046402
Monto de la Factura
₲ 285.532
Nro. Solicitud de Transferencia
95194
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.532

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-6145
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.827.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.827.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194239
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr