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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003434
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691

Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114800
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.634.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.634.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296632
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico