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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005529
Monto de la Factura
₲ 6.809.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.475.711

Retención DNCP
₲ 24.266
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 123.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114713
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.685.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.685.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298113
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico