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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003843
Monto de la Factura
₲ 10.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83338
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.773.240

Retención DNCP
₲ 36.623
Retención IVA
₲ 280.282
Retención Renta
₲ 186.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104853
Monto Contrato
₲ 10.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.773.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.773.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282310
Nombre de la Licitación
MANENIMIENTO Y REPARACION DE TERMOCICLADOR DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico