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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046097
Monto de la Factura
₲ 1.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.786

Retención DNCP
₲ 5.214
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-115339
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.942.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.942.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298510
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico