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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.903

Retención DNCP
₲ 3.279
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 16.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-112374
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.839.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.839.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico