Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 2.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.189
Retención DNCP
₲ 8.856
Retención IVA
₲ 67.773
Retención Renta
₲ 45.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
92/15
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114953
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.305.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.305.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298105
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES PARA EL DPTO. DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico