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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571

Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-111550
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.370.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.370.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296543
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico