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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43919
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276

Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-111335
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.572.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.572.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296599
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico