Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 2.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.225
Retención DNCP
₲ 10.343
Retención IVA
₲ 79.159
Retención Renta
₲ 52.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114033
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.199.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.199.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico