Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002741
Monto de la Factura
₲ 2.152.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.988
Retención DNCP
₲ 7.671
Retención IVA
₲ 58.705
Retención Renta
₲ 39.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114033
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.199.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.199.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico