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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.218

Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 61.637
Retención Renta
₲ 41.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.674.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.674.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XI PARAGUARI AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico