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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 79.440
Nro. Solicitud de Transferencia
147374
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.440

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-52652
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.004.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep