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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011571
Monto de la Factura
₲ 2.666.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114219
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56145
Monto Contrato
₲ 2.666.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion